Video: Michael Dalcoe The CEO KARATBARS INTERNATIONAL Presentation Global Webinar Michael Dalcoe 2024
Oman pomoistasi on monia taloudellisia hyötyjä, kuten ansaitseminen, mitä olet arvokas ja itsenäisen ammatinharjoittamisen verovähennys. Mutta niin houkutteleva kuin nämä hyödyt ovat monien itsenäisten ammatinharjoittajien verottaminen liian pelottava kotiyrityksen omistamiseen. Toiset, älä ota aikaa ymmärtää itsenäisen ammatinharjoittamisen etuuksia verotuksellisissa ajankohtina, joten heiltä puuttuvat vähennykset, jotka voivat alentaa verolaskelmansa.
Yhdessä loistavan tuotteen tai palvelun tarjoamisen ja päivittäisen markkinoinnin ansiosta kodin omistajien on pidettävä mielessä mahdolliset verovähennykset.
Eri itsenäisten verovähennysten tunteminen ja ymmärtäminen voi auttaa sinua vähentämään verolaskelmasi.
Sinun ei kuitenkaan tarvitse joutua valloittamaan tätä veropetkeä omalla. Jos sinusta tuntuu, että voit käyttää kättäsi yritystesi vähennyksiä, harkitse veroneuvojan konsultointia tai palkkaamista. Ne auttavat sinua minimoimaan tarkastusriski, varmista, että pidät verolakien suoraa ja kapeaa ja samalla varmistat, että otat kaikki vähennykset, joihin olet oikeutettu ottamaan.
Toinen, edullisempi vaihtoehto on käyttää taloudellisia ohjelmistoja yrityksen rahan hallitsemiseksi ja tuoda se vero-ohjelmistoiksi, kun on aika tehdä verot.
Tukikelpoiset itsenäisen ammatinharjoittamisen verovähennykset
Tässä on luettelo 15 itsenäisen ammatinharjoittamisen verovähennyksistä, joihin saatat joutua ottamaan. Jotta näiden kulujen seuranta olisi helppoa, sinun on kehitettävä verojärjestelmä niiden tallentamiseksi.
- Internet-maksut - Jos sinulla on verkkosivusto tai käytät Internetiä liiketoiminnan harjoittamiseen, osa tai kaikki Internet-kustannukset voivat olla vähennyskelpoisia. Jos sinä tai perheesi käytät Internetiä muuhun kuin yritystarkoitukseen, voit vähentää vain yrityksesi käytetyn ajan.
- Kotitoimisto - Oli aika, että kotitoimiston vähennyksen katsottiin lisäävän riskiä tilintarkastukseen. Tämä ei näytä olevan asia, ja itse asiassa IRS on tehnyt tämän vähentämisen helpommaksi. Kotitoimiston vähennys on kaksi tapaa. Helpompi tapa on yksinkertaistettu vaihtoehto, jossa kerrotaan kotitoimistasi käytettävän neliön tilaa 5 dollarilla. Esimerkiksi jos kotitoimisto on 10 jalka 10 jalatilaa kohden, kerrot 100 x 5 dollaria saadaksesi 500 dollaria. Toinen tavallinen menetelmä sallii sinun käyttää todellisia toimistokuluja, poistoja jne. Kaikki kerrottuna prosenttiluvulla, jonka toimistosi vie sinut kotiin. Esimerkiksi jos kotisi on 2000 neliöjalkaa ja kotitoimisto 100 neliömetriä, sinun olisi moninkertaistettava kotitoimiston kulut (eli apuohjelmat) mennessä. 05 (100 neliömetriä on 5% 2000 neliömetreistä). Tämä vaihtoehto on monimutkaisempi, mutta voi johtaa suurempaan vähennykseen.
- Puhelinkulut - Voit vähentää tavallisen puhelimen kustannukset lukuun ottamatta puheluita tai palveluita (i.e. kolmiosainen soitto), jotka liittyvät suoraan liiketoimintaan. Voit vähentää kokonaan omistaman toisen, liiketoimintasi rivin kotiisi. Voit myös vähentää yrityksesi matkapuhelimen kulut. Samoin kuin Internet-kulut, jos käytät myös matkapuhelintasi henkilökohtaiseen käyttöön, voit vähentää välittömät liiketoiminnan kulut (esim. Liiketoimintasovellukset) ja kuinka usein puhelinta käytetään liiketaloudellisista syistä.
- Toimistotarvikkeet - Toimistotarvikkeet, joita käytetään yksinomaan yrityksellesi, ovat vähennyskelpoisia. Siihen kuuluvat paperit, kynät, musteet, kansiot, niitit ja kaikki muut liiketoiminnan tarpeet.
- Mainonta ja myynninedistäminen - Tämä on valtava osa monien yritysten budjetteja ja sisältää kaikki materiaalit tai palvelut, joita käytät mainostasi yrityksesi, kuten web-hosting, käyntikortit, mainonta, maksut markkinointitoimistoille tai myynninedistämistarkoituksessa toimiville videon tuottajille, jne.
- Palkkiot ja tilaukset - Jos kuulut ammattiyhdistyksiin, verkostoituneisiin organisaatioihin tai tilata kaupallisia aikakauslehtiä, jotka auttavat sinua erityisesti yritykseesi, voit vähentää nämä kulut.
- Lisenssit ja luvat - Yritysten rekisteröintimaksut ja -luvat ovat vähennyskelpoisia. Jos sinulla on käyttämäsi liiketoimintatyyppisiä maksuja, kuten lastenhoitotodistus, se on myös vähennyskelpoinen.
- Ateriat ja viihde - Voit vähentää 50% kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaasi lounaasta tai illallisesta. Pidä kirjaa siitä, kuka oli illalla, mitä keskusteltiin, ja missä ateria tapahtui. Tallenna kuitti todisteena.
- Laitteet - Laitteet, kuten tietokoneet, matkapuhelimet ja iPads, voivat olla osittain tai kokonaan vähennyskelpoisia. Yrityksesi käyttöön tarvittavat laitteet ovat myös vähennyskelpoisia (esim. Maisemointiyrityksen ruohonleikkurit). Suurten kulujen kohdalla sinun on otettava vähennys ajan mittaan.
- Travel - Liiketoimintaan liittyvä matka on vähennettävissä, kunhan se on lyhytaikaista (ei rajoittamatonta matkustusta) ja sitä tarvitaan yrityksille. Pidä kaikki matkustasi liittyvät kuitit ja yritystiedot.
- Autokulut - Kotitalousvähennyksen tapaan voit käyttää yksinkertaista laskutoimitusta, joka kertoo vuosien mittarilentokorvauksen liikennemerkeillä liikennöityjen kilometrien kokonaismäärällä tai voit käyttää todellisia kuluja, jotka liittyvät auton käyttämiseen. Riippumatta siitä, mitä käytät, seuraa liiketoimintasi käyttöä, jos ajoneuvoa käytetään myös henkilökohtaiseen käyttöön.
- Ulkopuoliset palvelut - Yrityksesi toimintaan liittyvät kulut, kuten vero- ja kirjanpitotuki tai muut ohjeet, ovat tyypillisesti vähennyskelpoisia.
- Vakuutusmaksut - Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja maksat oman sairausvakuutuksen, voit maksaa vakuutusmaksut, jos täytät tietyt vaatimukset. Voit myös vähentää elämästä, omaisuudesta ja onnettomuudesta tai yritysturvasta.
- Vuokra- tai leasingmaksut - Jos vuokraat taiteilijan studiota tai maksat vuokrasopimuksen, voit maksaa nämä maksut.
- Korjaukset ja huolto - Korjauslaitteet yrityksellesi tai jopa tietokoneen laskut.
- Utilities - Tämä tarkoittaa kuluja, kuten sähköä, kaasua ja vettä.jne. Sinun on kuitenkin annettava vain poistaa prosenttiosuus apuohjelmista, jotka perustuvat yrityksen todelliseen käyttöön (yleensä kerrottuna prosentteina tilasi, jonka toimistosi omistaa kotona). Verotarkastajan konsultointi voi antaa sinulle paremman käsityksen siitä, miten tämä tehdään oikein.
Pääasiallisesti kustannukset, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti liiketoimintaasi, ovat vähennyskelpoisia. Kuitenkin se ei koskaan sattuu kuulemaan verotuksen asiantuntija olla varma.
Vastuuvapauslauseke: En ole veroasiantuntija tai lisensioitu veroedustaja. Tässä annetuista tiedoista tulisi käyttää yleisiä ohjeita. Jos sinulla on erityisiä kysymyksiä omasta verosta, ota yhteyttä verotusasiantuntijaan tai katso virallisia IRS-julkaisuja. IRS-verkossa on paljon tietoa itsenäisen ammatinharjoittamisen verotuksesta.
Päivitetty lokakuu 2016 Leslie Truex
Hakemuksen aikataulu SE itsenäisen ammatinharjoittamisen verotuksessa
Työllisyysvero - miten täyttää tämä lomake ja mistä henkilökohtaisen veroilmoituksen voi esittää.
Itsenäisen ammatinharjoittamisen sairausvakuutuksen vaatiminen
Jos sinulla on itsenäisen ammatinharjoittajan tulot vähennys sinulle, puolisolle ja huollettaville.
Itsenäisen ammatinharjoittamisen verot selittävät
Itsenäiset ammatinharjoittajat verot maksavat yritysten omistajille sosiaaliturva- ja Medicare-veroja . Miten tämä vero lasketaan ja maksetaan.