Video: Eduskuntavaalit 2019: YLE Suuri vaalikeskustelu (FiNSUB) 2019-04-11 2024
Yrityksen omistajaksi voit ottaa kaikki oikeutetut liikekulut verovähennyksiksi, jotta voit vähentää yritystulisi. Mutta jotkin liikevoiton vähennykset on helpompi selvittää kuin toiset.
Esimerkiksi tavarantoimituskustannusten vähennys on melko suoraviivaista ja vähennetään, ja yritysostojen kiinnostus on melko helppo laskea.
Jotkut hankalat yritysverokulut vähentävät
Mutta muiden liiketoimintakustannusten osalta ei ole helppoa selvittää, mikä on vähennyskelpoinen ja mikä ei ole.
Tästä syystä tämä luettelo on 7 liiketoimintakulua, joita sinun pitäisi varoa ottamalla. Tämä ei tarkoita, etteivät ne ole laillisia liikekuluja, mutta nämä kulut ovat tässä luettelossa, koska vähennys saattaa olla rajoitettu tai tilintarkastusloukku tai vain monimutkainen lasku.
Vähennykset liiketoiminnan kuluihin
Ensinnäkin yleinen varoittaminen yritysten omistajille: Yleisin tapa, jolla IRS saa yritysverovelvolliset tilintarkastuksen aikana, ei pidä saada asiakirjoja osoittamaan vähennyksiä. Varmista, että tarvitset tarvittavat yritystiedot.
Seuraavassa on lueteltu liikevoiton vähennykset:
1. Liiketoiminnan kulut
Autojen tai autojen käyttämiseen liikenteessä käytettävien kulujen vähennys on monimutkainen ja tarkastus punaisella lipulla.
Ensinnäkin auton vähittäismyynnistä aiheutuvien kulujen vähentämiseksi sinun on ajettava vähintään 50 prosenttia ajasta liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Sitten sinun on pystyttävä osoittamaan erinomaisia ajankohtaisia tietoja, jotka osoittavat liiketoimintatarkoituksen kaikille liiketoiminnan ajokuluille, ottaako se tavanomaisia mittarikustannuksia tai todellisia kuluja.
2. Koti Business Space vähennykset
IRS tarkastelee huolellisesti yrityksiä vaatia vähennystä kotiin liiketoiminta-alueelle. Erityisesti IRS haluaa varmistaa, että tilaa käytetään vain kaupallisiin tarkoituksiin. Jopa kerran vuodessa henkilökohtainen käyttö voi kumota vähennyksen. Toiseksi, ole varovainen vähennettävä vain todellinen määrä tilaa liiketoiminnan ja varmista, että sinulla ei ole mitään henkilökohtaista, että tilaa.
IRS voi tulla kotiisi ja tarkistaa.
3. Työntekijöiden lahjat, bonukset ja palkinnot
Tämä kuulostaa kuin ei-aivot - kaikenlaiset työntekijöiden lahjat, palkinnot ja bonukset pitäisi vähentää sinulle - palkitseva työntekijä on varmasti sallittu liiketoimintakustannus. Joihinkin näistä tuotteista on kuitenkin rajoituksia (esimerkiksi lahjojen on oltava pieniä), ja sinun on myös otettava huomioon, että jotkut näistä (esimerkiksi bonukset) ovat veronalaisia työntekijälle. Paljon asioita, joista kannattaa ajatella ennen kuin loppuu ja osta jotain työntekijöille.
4. Tulot klubille ja organisaatioille
Yritysten omistajien olisi voitava liittyä klubien verkostoon ja vuorovaikutukseen muiden samankaltaisten ammattien yritysten kanssa.Mutta kaikki klubin jäsenmaksut eivät ole vähennyskelvottomia - unohda esimerkiksi golfklubi, vaikka sinulla on liiketoimintaa samalla, kun olet kurssilla. Ja jotkut klubin jäsenmaksut ja kulut ovat ehdottomasti kiellettyjä, kuten poliittiset järjestöt.
5. Liikematkakulut
Kuten liikematkustajille aiheutuvat kulut, liikematkakustannukset ovat rajalliset ja rajoitetut. Voitteko vähentää puolison menot työmatkalla? Se riippuu useista tekijöistä. Voitko vähentää matkakustannukset kotona? Entä matka ulkomaille? Kyllä, se on monimutkaista.
6. Ateriat ja viihde
On ollut kauan, kun ateriat ja viihde kulut olivat kokonaan vähennyskelpoisia. Nyt olet vain 50% sallittavista kuluista. Ja entä viihdettä mainostarkoituksiin? (Sattuu olemaan vähennyskelpoinen, jos voit selvittää, mitä "myynninedistämistarkoituksessa" tarkoittaa). Ja jotkut viihdykustannukset ovat vähennyskelpoisia, kun taas jotkut eivät.
7. Liiketoiminnan poistot
Tämä on todennäköisesti monimutkainen liikevoiton vähennys. Lainsäädäntö muuttuu ja rajoitukset ja rajoitukset nopeutetuille poistoille muuttuvat vuosittain. Nyt vuoden 2015 PATH-säädöksen seurauksena 179 §: n mukaisten vähennysten ja bonuspoistojen määrät ovat jonkin verran vakiintuneet. Tämä tarkoittaa, että sinä ja veron ammattilainen voivat tehdä verosuunnittelua. Mutta tarvitset jonkun, joka tuntee poistotiedot; se on hankalaa, uskokaa minua.
8. Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen
Yritykset voivat vähentää lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille. Kaikkien muiden liiketyyppien osalta hyväntekeväisyyslahjoitukset ovat vähennyskelpoisia vain henkilökohtaisen veroilmoituksen kautta.
9. Tietokoneiden hankinta
Tietokoneet ovat laillisia yrityshankintoja, mutta niillä on kaksi asiaa: (1) kannettava tietokone katsotaan listattuna omaisuudeksi ja sinun on pidettävä hyviä tietueita liiketoiminnan perustelemiseksi. (2) Tietokonetta pidetään myös pääomavaroina ja sen kustannuksia voidaan lyhentää ajan myötä. Osa kustannuksista voidaan vähentää vuosittain.
Vastuuvapauslauseke
Tässä artikkelissa ei ole tarkoitus olla vero- tai oikeudellisia neuvoja. Verot ja määräykset muuttuvat usein, ja jokainen yritystilanne on ainutlaatuinen. Keskustele mahdollisista verovähennyksistä verottajan kanssa.
Asiat, jotka on otettava huomioon tasapainotettaessa varallisuusluokan altistusta
Tässä on kolme asiaa, varallisuusluokan altistuminen osakkeiden, joukkovelkakirjojen, käteisvarojen, kiinteistöjen ja muiden omaisuusluokkien välillä.
15 Yritystä, jotka tarjoavat lukukausikorvausohjelmia
Kollegalainat, opetus, palkkiot ja muut koulutukseen liittyvät kulut.
9 Menestyvää yritystä, jotka alkavat sivutikkaina
Käytä näitä 9 menestyksekkäästi menestyvää yritystä inspiraationa kääntää puolihäiriösi globaaliksi liiketoiminnaksi eräänä päivänä.